Aurisina

Aurisina

Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena

Provvedimenti dirigenti

ANNO 2024

N.  PROTOCOLLODATAOGETTOCONTENUTOSPESA
853/A/8/321/02/2024Verbale commissione giudicatrice per contibuto alle famiglie dell’Associazione slovena di BeneficienzaVerbale riunione
968/A8/328/02/2024Determina di liquidazione contributo Associazione slovena di Beneficienza
Liquidazione contributo alla famiglie
€ 680,00

ANNO 2023

N.  PROTOCOLLODATAOGETTOCONTENUTOSPESA
1222/A4/123/03/2023Determina di liquidazione Gruppo Spaggairi Parma s.p.A. – ft3469/fviseLiquidazione fattura€ 1.020,30 (IVA esclusa)
1224/A4/123/03/2023Determina di liquidazione Cleanstore srl- FT4/04Liquidazione fattura€ 844,36 (IVA esclusa)
1225/A4/123/03/2023Determina di liquidazione Cleanstore srl – FT 5/04Liquidazione fattura€ 4363,77 (IVA esclusa)
1285/A4/428/03/2023Determina a contrarre
acquisto/fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Aurisina
Affidamento diretto€ 546, 21 (IVA esclusa)
1445/A4/113/04/2023Determina di liquidaizone PRYSMA s.r.l. – ft PA-81 – Rinnovo canone AXIOS 2023Liquidazione fattura€ 675,00 (IVA esclusa)
1451/A4/113/04/2023Determina a contrarre Nomago doo – Lago di CORNINOAffidamento diretto€ 574,73 (IVA esente)
1453/A4/913/04/2023Determina di liquidazione FT 180 – Musicali Rossoni s.r.l. (Pianola)Liquidazione fattura€ 409,84 (IVA esclusa)
1515/B1/418/04/2023Determina a contrarre servizi Gita Lipica/Skocjanske jame
1583/A4/121/04/2023Deternina di liquidazione FT1023092948 POSTE ITALIANE SPALiquidazione fattura€ 7,65 (IVA esente)
1624/B1/426/04/2023Determina a contrarre COS Sempolaj – gita Piran/Secoveljske solineAffidamento diretto
1702/A4/102/05/2023Determina a contrarre rinnovo Servizio ADSL – S2 Computers srlAffidamento diretto€ 405,90 (IVA esclusa)
1724/A4/103/05/2023Determina di liquidazione Grafica goriziana sas – ft 39/02 – Mravljice v soliLiquidazione fattura€ 890,00 (IVA esclusa)
1737/A4/104/05/2023Determina a contrarre per adesione programma Safety for School
1860/A4/112/05/2023Determina di liquidazione ft 1023115976 – Poste Italiane spaLiquidazione fattura€ 9,20 (IVA esente)
1955/B1/419/05/2023Determina di liquidazione Ft 23-VST-IR0121 Park Skocjanske jameLiquidazione fattura€ 285,00 (IVA esclusa)
2022/A4/124/05/2023Determina a contrarre rinnovo canone EOLO Affidamento diretto€ 238,80 (IVA esclusa)
2208/B1/408/06/2023Determina di liquidazione ft 13/pa – EDO TOURS Lipica/SKOCJANSKE JAMELiquidazione fattura€ 495,00 (IVA esente)
2209/B1/408/06/2023Determina di liquidazione ft 16/pa – EDO TOURS doo Piran/Secoveljske solineLiquidazione fattura€ 548,00 (IVA esclusa)
2210/B1/408/06/2023Determina di liquidazione ft 29/pa – Nomago d.o.o. – Lago di CorninoLiquidazione fattura€ 574,73 (IVA esente)
2211/B1/408/06/2023Determina di liquidazione Racun 2010-103-202302477 – Holding Kobilarna Lipica dooLiquidazione fattura€ 815,00 (IVA esente)
2231/A4/108/06/2023Determina di liquidazione FT 7719/FVISE – Gruppo Spaggiari – Safety for SchoolLiquidazione fattura€ 500,00 (IVA esclusa)
2233/A4/108/06/2023Determina di liquidazione ft 2301413228 – EOLO S.p.A.Liquidazione fattura€ 238,80 (IVA esclusa)
2240/A4/108/06/2023Determina di liquidazione FT 34 – Pavees Soc CoopLiquidazione fattura€ 336,00 (IVA esente)
2337/A4/115/06/2023Determinadi liquidazione Colorificio Carlo Mauro & C. sncLiquidazione fattura€ 304,56 (IVA esclusa)
2378/A4/119/06/2023Determina di liquidazione Croce La Monfalconese – 7/PALiquidazione fattura€ 180,00 (IVA esente)
2386/A4/720/06/2023Detremina di liquidazione SULCIC ROBERTA – supporto psicologicoLiquidazione fattura€ 800,00 (IVA esente)
2387/A4/120/06/2023Determina di liquidazione ft 2040/230013765 – MyO spa -materiale di primo soccorsoLiquidazione fattura€ 546,21 (IVA esclusa)
2480/A4/130/06/2023 Determina di liqudazione ft 21/PA – Edo Tours dooLiquidazione fattura€ 638,00 (IVA esente)
2481/A4/130/06/2023Determina di liquidazione ft. 08/23 Martini MassimoLiquidazione fattura€ 1.634,62 ( IVA esente)
2895/A1/A01/08/2023Determina di liquidazione ft 000/488/2023 -Art group Graphics srl – VevericaLiquidazione fattura€ 490,00 (IVA esclusa)
2896/A4/101/08/2023Determina di liquidazione ft n. 5 – Kalc KAterina – Murales a scuolaLiquidazione fattura€ 1.050,00 (IVA esente)
2897/A4/101/08/2023Determina di liquidazione ft n. 6 – Kalc Katerina – Murales a scuolaLiquidazione fattura€ 1.400,00 ( IVA esente)
2997/A4/110/08/2023Determina di liquidazione Corsi ItaliaScuola – Istittuto Comprensivo DanteLiquidazione fattura€ 176,00 (IVA esente)
4172/A4/912/10/2023Determina a contrarre
acquisto/fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Aurisina
Affidamento diretto€ 5.204, 57 (IVA esclusa)
4912/A4/920/11/2023Determina di liquidazione TS 360 s.r.l.- ft18/PALiquidazione fattura€ 681,13 (IVA esente)
4914/A4/920/11/2023Determina di liquidazione NOMAGO d.o.o. – FT 49/PALiquidazione fattura€ 2.220,00 (IVA esente)
4915/A4/120/11/2023DEtermina di liquidazione POSTE ITALIANE S.p.A. – FT 1023274938Liquidazione fattura€ 14,08 (IVA esente)
4916/A4/120/11/2023Determina di liquidazione POSTE ITALIANE S.p.A. – FT 1023229000Liquidazione fattura€ 6,79 (IVA esente)
4937/A4/421/11/2023Determina di liquidazione CSOD – FT/RACUN 20400-12-2552 (Dom Jurcek)Determina di liqudazione€ 3.291, 30 (IVA esclusa)

ANNO 2022

N.  PROTOCOLLODATAOGETTOCONTENUTOSPESA
291/A 4/124/01/2022Determina procedura comparativaSelezione esperti esterni per attuazione progettiCompenso orario lordo; € 35, 00
383/A4/131/01/2022Determina a contrarre
servizio di stipulazione della polizza di assicurazione scolastica integrativa;
CIG: Z963497FEC
Affidamento diretto€ 1.650, 00 (IVA esclusa)
800/A1-401/03/2022Determina avvio procedura
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69
CUP E49J21011460006
Selezione progettista interno/esternoEntro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e ammessa al finanziamento pari a euro € 5.963,42
1483 A4/1      15/04/2022Determina a contrarre
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-62
CUP E49J21013930006 CIG ZB735AA29C    
Affidamento diretto€ 26.891, 53  
1729 B1/405/05/2022Determina per la fornitura di trasporto
FT/N. RIC-22-000114
Nomago d.o.o. (Gita scolastica ad Arboretum)
CIG ZD436590D7
Affidamento diretto€ 528, 08 (IVA esclusa)
1730 B1/405/05/2022Determina a contrarre Arboretum d.o.o.
FT 22000007-0006
CIG ZB736598B6
Affidamento diretto€ 358, 00 (IVA esclusa)
1731 B1/405/05/2022Determina a contrarre gita scolastica
Zveza Tabornikov Slovenije
FT 220906 DD 29/08/2022
CIG Z953673CFE
Affidamento diretto€ 1.100, 00 (IVA esclusa)
1731 B1/405/05/2022Determina a contrarre
ATS-WILFAN
FT 117945-D1-73 DD 20/05/2022
CIG ZEB3673CA4
Affidamento diretto€ 357, 75 (IVA esclusa)
1732 B1/405/05/2022Determina per la fornitura di trasporto
ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o.
FT 31-22-0000-83 DD 30/06/2022
CIG Z6E3673C49
Affidamento diretto€ 1.138, 57 (IVA esclusa)
1761 B1/409/05/2022Determina per la fornitura di trasporto
Nomago d.o.o.
FT 16/PA DD 30/06/2022
CIG Z2B3673BE0
Affidamento diretto€ 750, 00 (IVA esclusa)
1762 B1/409/05/2022Determina a contrarre
24-7 d.o.o. (Lačni Kekec – pranzo)
FT 39 DD 27/05/2022
CIG Z853673B9F
Affidamento diretto€ 240, 00 (IVA esclusa)
1762 B1/409/05/2022Determina a contrarre
Sednjek d.o.o. (visita guidata Kekčeva dežela)
FT 001/1-1-33749 DD 30/05/2022
CIG Z133673B4A
Affidamento diretto€ 450, 00 (IVA esclusa)
1911 A4/1 13/05/2022Determina a contrarre
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69
CUP E49J21011460006
Lotto 1: Cig
Z073665E64
Lotto 2: Cig:
Z573665E62
Affidamento direttoLotto 1: € 20.130, 00;
Lotto 2: € 5.877, 61
2031 B1/423/05/2022Determina di liquidazione
ATS-WILFAN
FT 117945-D1-73 DD 20/05/2022
CIG ZEB3673CA4
Liquidazione fattura€ 357, 75 (IVA esclusa)
2178 B1/403/06/2022Determina di liquidazione Arboretum d.o.o.
FT 22000007-0006
CIG ZB736598B6
Liquidazione fattura€ 358, 00 (IVA esclusa)
2182 B1/403/06/2022Determina di liquidazione
Sednjek d.o.o. (visita guidata Kekčeva dežela)
FT 001/1-1-33749 DD 30/05/2022
CIG Z133673B4A
Liquidazione fattura€ 450, 00 (IVA esclusa)
2183 B1/403/06/2022Determina di liquidazione
FT/N. RIC-22-000114
Nomago d.o.o. (Gita scolastica ad Arboretum)
CIG ZD436590D7
Liquidazione fattura€ 528, 08 (IVA esclusa)
2214 A4/1 07/06/2022Determina a contrarre
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69
Cig: ZB23665E66
Affidamento diretto € 16.274, 00
2460 B1/407/07/2022Determina di liquidazione
24-7 d.o.o. (Lačni Kekec – pranzo)
FT 39 DD 27/05/2022
CIG Z853673B9F
Liquidazione fattura€ 240, 00 (IVA esclusa)
2524 B1/415/07/2022Determina di liquidazione
Nomago d.o.o.
FT 16/PA DD 30/06/2022
CIG Z2B3673BE0
Affidamento diretto € 750, 00 (IVA esclusa)
2692 B1/409/08/2022Determina di liquidazione
ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o.
FT 31-22-0000-83 DD 30/06/2022
CIG Z6E3673C49
Liquidazione fattura€ 1.138, 57 (IVA esclusa)

2838/A4/1

29/08/2022  Determina di liquidazione
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-62
Compenso incarico DSGA € 810, 13 (IVA esente)
2839/A4/1   29/08/2022  Determina di liquidazione fornitura
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-62
CUP E49J21013930006 CIG ZB735AA29C
Liquidazione fattura€ 22.042, 24 (IVA esclusa)
2858 B1/430/08/2022Determina di liquidazione
Zveza Tabornikov Slovenije
FT 220906 DD 29/08/2022
CIG Z953673CFE
Liquidazione fattura€ 1.100, 00 (IVA esclusa)
3108 B1/415/09/2022Determina per la fornitura di trasporto
Nomago d.o.o.
FT 23/PA DD 28/10/2022
CIG Z38381254F
Affidamento diretto € 880, 00 (IVA esclusa)
3108 B1/415/09/2022Determina a contrarre
CŠOD (Dom Kavka)
FT 10000-125008-294
CIG ZB43812565
Affidamento diretto2.414, 50 (IVA esclusa)
4007 B1/407/11/2022Determina di liquidazione
Nomago d.o.o.
FT 23/PA DD 28/10/2022
CIG Z38381254F
Liquidazione fattura€ 880, 00 (IVA esclusa)
4203/A4/102/12/2022 Determina liquidazione progettista
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69
CUP E49J21011460006
Liquidazione fattura€ 4.390, 60 (IVA esente)
4450/A4/1 16/12/2022Determina liquidazione
13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69
Cig: ZB23665E66
Liquidazione fattura € 16.274, 00 (IVA esclusa)

ANNO 2021

N.  PROTOCOLLODATAOGETTOCONTENUTOSPESA
196/A4/925/01/2021Determina liquidazione acquisto materiale vario – PON SMART CLASSLiquidazione fattura€ 10.381,14 (IVA esclusa)
197/A4/925/01/2021Determina liquidazione
spese pubblicitarie – PON SMART CLASS
Liquidazione fattura€ 73,77 (IVA esclusa)
2471/A4/130/08/2021Determina liquidazione compenso Animatore digitale 2021/22 – PNSD Azione #28Liquidazione compenso € 500,00 (IVA esclusa)
3903/A4/922/12/2021Determina liquidazione FT V3-24030 – Borgione Centro Didattico srl – S.I. DuinoLiquidazione fattura€ 378,31 (IVA esclusa)
3919/A4/923/12/2021Determina di liquidazione MCS – ft PA.12.16.03/21Liquidazione fattura€ 3.150,00 (IVA esclusa)
3923/A4/923/12/2021Determina a liquidare – MCS mantenimento sito webLiquidazione fattura€ 232,00 (IVA esclusa)
3924/A4/923/12/2021Determina a liquidare – MCS acquisto materiale informaticoLiquidazione fattura€ 300,00 (IVA esclusa)
3925/A7/423/12/2021Determina liquidazione ft 20214G05588 – Spaggiari webinarLiquidazione fattura€ 72,00 (IVA esclusa)
3926/A4/923/12/2021Determina liquidazione TS360 srl – ft 22/PALiquidazione fattura€ 2.169,86 (IVA esclusa)
3931/A4/924/12/2021Determina liquidazione ft V3-23904 Borgione centro didattico srlLiquidazione fattura€ 477,05 (IVA esclusa)